Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8110 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
Ovos
Finalidade: Para uso na merenda escolar |
8,70 |
130,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2024 |
Ovos
Finalidade: Para uso na merenda escolar |
130,50 |
|
|
10/12/2024 |
Ovos
Finalidade: Para uso na merenda escolar
|
|
130,50 |
|
12/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8110/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
128,93 |
12/12/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 8110/2024 |
|
|
1,57 |
TOTAL |
130,50 |
130,50 |
130,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
10/12/2024 |
1,57 |
11716/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
1,57 |
|
|