Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8119 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Filtro de cabine |
26,00 |
26,00 |
1.00 |
Filtro de combustível |
21,00 |
21,00 |
1.00 |
Filtro de oleo |
24,00 |
24,00 |
1.00 |
conjunto filtro ar |
49,00 |
49,00 |
2.50 |
OLEO |
49,00 |
122,50 |
1.00 |
Líquido para limpar para brisa |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2024 |
Filtro de cabine Filtro de combustível Filtro de oleo conjunto filtro ar OLEO Líquido para limpar para brisa |
247,50 |
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11/12/2024 |
Filtro de cabine
Filtro de combustível
Filtro de oleo
conjunto filtro ar
OLEO
Líquido para limpar para brisa
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247,50 |
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12/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8119/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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247,50 |
TOTAL |
247,50 |
247,50 |
247,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.