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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 8119 Data de lançamento: 09/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro de cabine 26,00 26,00
1.00 Filtro de combustível 21,00 21,00
1.00 Filtro de oleo 24,00 24,00
1.00 conjunto filtro ar 49,00 49,00
2.50 OLEO 49,00 122,50
1.00 Líquido para limpar para brisa 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2024 Filtro de cabine Filtro de combustível Filtro de oleo conjunto filtro ar OLEO Líquido para limpar para brisa 247,50
11/12/2024 Filtro de cabine Filtro de combustível Filtro de oleo conjunto filtro ar OLEO Líquido para limpar para brisa 247,50
12/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8119/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 247,50
TOTAL 247,50 247,50 247,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.