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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 41.574.012 CLAUDINEI FRANCHINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 813 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Prestação de serviço de carga de gás em ar condicionado Finalidade: Para recarga de gás em ar condicionado na EMEI Sonho Meu 65,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 Prestação de serviço de carga de gás em ar condicionado Finalidade: Para recarga de gás em ar condicionado na EMEI Sonho Meu 130,00
09/02/2024 Prestação de serviço de carga de gás em ar condicionado Finalidade: Para recarga de gás em ar condicionado na EMEI Sonho Meu 130,00
09/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 813/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.