Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VILMARINO DA ROSA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8146 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14.00 |
Aromatizante de ambientes essência baby soft |
12,00 |
168,00 |
16.00 |
Aromatizante de ambientes essência canela
Finalidade: Para uso na Secretaria |
12,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2024 |
Aromatizante de ambientes essência baby soft Aromatizante de ambientes essência canela
Finalidade: Para uso na Secretaria |
360,00 |
|
|
12/12/2024 |
Aromatizante de ambientes essência baby soft
Aromatizante de ambientes essência canela
Finalidade: Para uso na Secretaria
|
|
360,00 |
|
16/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8146/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
354,96 |
16/12/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 8146/2024 |
|
|
5,04 |
TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
12/12/2024 |
5,04 |
11786/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
5,04 |
|
|