Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8156 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Pastilha do freio |
195,00 |
195,00 |
1.00 |
Reparo da cuica |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
Abraçadeira da mangueira do intercooler
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa NYS2281 |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2024 |
Pastilha do freio Reparo da cuica Abraçadeira da mangueira do intercooler
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa NYS2281 |
268,00 |
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12/12/2024 |
Pastilha do freio
Reparo da cuica
Abraçadeira da mangueira do intercooler
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa NYS2281
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268,00 |
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13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8156/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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268,00 |
TOTAL |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.