Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECASUL AUTO MECANICA SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8172 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Kit de filtros - Prestação de serviço de troca dos filtros |
396,00 |
396,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2024 |
Kit de filtros - Prestação de serviço de troca dos filtros |
396,00 |
|
|
16/12/2024 |
Kit de filtros - Prestação de serviço de troca dos filtros
|
|
396,00 |
|
17/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8172/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
376,99 |
17/12/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 8172/2024 |
|
|
19,01 |
TOTAL |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
16/12/2024 |
19,01 |
11962/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
19,01 |
|
|