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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECASUL AUTO MECANICA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8172 Data de lançamento: 10/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Kit de filtros - Prestação de serviço de troca dos filtros 396,00 396,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2024 Kit de filtros - Prestação de serviço de troca dos filtros 396,00
16/12/2024 Kit de filtros - Prestação de serviço de troca dos filtros 396,00
17/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8172/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 376,99
17/12/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 8172/2024 19,01
TOTAL 396,00 396,00 396,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 16/12/2024 19,01 11962/2024 Lançada
TOTAL   19,01