Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SEDAC |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8208 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
RESTITUIÇAO DE RECURSO DE CONVENIOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Restituição Convenio Eventos Culturais Populares SEC 1268/2023 |
Conta de Despesa: |
4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SEC DE CULTURA SEDAC SALDO DE CONVENIO REMANESCENTE RESTITUIÇÕES E SANÇÕES, CFE ANEXO. |
0,00 |
11.879,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SEC DE CULTURA SEDAC SALDO DE CONVENIO REMANESCENTE RESTITUIÇÕES E SANÇÕES, CFE ANEXO. |
11.879,35 |
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11/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SEC DE CULTURA SEDAC SALDO DE CONVENIO REMANESCENTE RESTITUIÇÕES E SANÇÕES, CFE ANEXO. |
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11.879,35 |
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13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8208/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11.879,35 |
TOTAL |
11.879,35 |
11.879,35 |
11.879,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.