Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ESEQUIEL FERREIRA DE SOUZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8213 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valvula solenoide 2 vias
Finalidade: Para manutenção do veiculo Micro Ônibus placa IWI1F86 |
290,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2024 |
Valvula solenoide 2 vias
Finalidade: Para manutenção do veiculo Micro Ônibus placa IWI1F86 |
290,00 |
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13/12/2024 |
Valvula solenoide 2 vias
Finalidade: Para manutenção do veiculo Micro Ônibus placa IWI1F86
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290,00 |
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16/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8213/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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290,00 |
TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.