Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 52668755 ITANEI PRATES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8223 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Prestação de Serviço de colocação de tapeçaria em três retroescavadeiras novas
Finalidade: Para uso nas retroescavadeiras novas da Secretaria |
1.050,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2024 |
Prestação de Serviço de colocação de tapeçaria em três retroescavadeiras novas
Finalidade: Para uso nas retroescavadeiras novas da Secretaria |
1.050,00 |
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18/12/2024 |
Prestação de Serviço de colocação de tapeçaria em três retroescavadeiras novas
Finalidade: Para uso nas retroescavadeiras novas da Secretaria
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1.050,00 |
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19/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8223/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.050,00 |
TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.