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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NILO ALFONSO KARLING ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8226 Data de lançamento: 12/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
26.00 Pedra de mármore 0,61x0,61m na cor Corumbá (cinza), inclusa a instalação e fixação Finalidade: Para colocação junto a praça municipal em cima das caixas de luz que ficam no chão 174,88 4.546,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2024 Pedra de mármore 0,61x0,61m na cor Corumbá (cinza), inclusa a instalação e fixação Finalidade: Para colocação junto a praça municipal em cima das caixas de luz que ficam no chão 4.546,88
16/12/2024 Pedra de mármore 0,61x0,61m na cor Corumbá (cinza), inclusa a instalação e fixação Finalidade: Para colocação junto a praça municipal em cima das caixas de luz que ficam no chão 4.546,88
17/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8226/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.546,88
TOTAL 4.546,88 4.546,88 4.546,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.