Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8237 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Salsicha |
10,99 |
109,90 |
130.00 |
Barras de chocolate |
5,25 |
682,50 |
250.00 |
Refrigerante |
2,50 |
625,00 |
2.00 |
Bala macia, c/ no mínimo 600g |
35,99 |
71,98 |
4.00 |
Tomate |
5,25 |
21,00 |
1.00 |
Cebola |
4,99 |
4,99 |
2.00 |
Extrato de tomate |
6,40 |
12,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2024 |
Salsicha Barras de chocolate Refrigerante Bala macia, c/ no mínimo 600g Tomate Cebola Extrato de tomate |
1.528,17 |
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16/12/2024 |
Salsicha
Barras de chocolate
Refrigerante
Bala macia, c/ no mínimo 600g
Tomate
Cebola
Extrato de tomate
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1.528,17 |
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17/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8237/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.528,17 |
TOTAL |
1.528,17 |
1.528,17 |
1.528,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.