Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLEITO DORNELLES 04534548010 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8257 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Vidro 0,55x32,5cms |
26,00 |
156,00 |
1.00 |
Vidro 1,50x0,54cms |
147,00 |
147,00 |
1.00 |
Vidro 15x45cms
Finalidade: Para reposição em janelas da EMEI Sonho Meu |
117,00 |
117,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2024 |
Vidro 0,55x32,5cms Vidro 1,50x0,54cms Vidro 15x45cms
Finalidade: Para reposição em janelas da EMEI Sonho Meu |
420,00 |
|
|
16/12/2024 |
Vidro 0,55x32,5cms
Vidro 1,50x0,54cms
Vidro 15x45cms
Finalidade: Para reposição em janelas da EMEI Sonho Meu
|
|
420,00 |
|
17/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8257/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.