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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 51928867 JUNIELI BANDEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8268 Data de lançamento: 13/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 Salgadinhos sortidos 1,75 70,00
60.00 Docinhos sortidos 1,70 102,00
60.00 Salgadinho sortidos 1,25 75,00
30.00 Docinhos sortidos Finalidade: Para consumo durante reunião do Conselho Municipal de Assistência Social 1,50 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2024 Salgadinhos sortidos Docinhos sortidos Salgadinho sortidos Docinhos sortidos Finalidade: Para consumo durante reunião do Conselho Municipal de Assistência Social 292,00
17/12/2024 Salgadinhos sortidos Docinhos sortidos Salgadinho sortidos Docinhos sortidos Finalidade: Para consumo durante reunião do Conselho Municipal de Assistência Social 292,00
18/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8268/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 292,00
TOTAL 292,00 292,00 292,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.