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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 08:57.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 827 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 Mão de obra para manutenção elétrica Finalidade: Para manutenção da sala de atividades do CRAS 45,00 67,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 Mão de obra para manutenção elétrica Finalidade: Para manutenção da sala de atividades do CRAS 67,50
15/02/2024 Mão de obra para manutenção elétrica Finalidade: Para manutenção da sala de atividades do CRAS 67,50
19/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 827/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 67,50
TOTAL 67,50 67,50 67,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.