Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNO AUGUSTO WEHRLE LUDWIG EIRELE ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8282 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Parachoque |
1.350,00 |
1.350,00 |
8.00 |
Plug/tampão do parachoque
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão Ford Cargo 2628E placa IQT6C55 |
9,60 |
76,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2024 |
Parachoque Plug/tampão do parachoque
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão Ford Cargo 2628E placa IQT6C55 |
1.426,80 |
|
|
18/12/2024 |
Parachoque
Plug/tampão do parachoque
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão Ford Cargo 2628E placa IQT6C55
|
|
1.426,80 |
|
19/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8282/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.426,80 |
TOTAL |
1.426,80 |
1.426,80 |
1.426,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.