Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8302 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
Pilha |
1,50 |
12,00 |
2.00 |
Bastão de cola quente |
1,25 |
2,50 |
1.00 |
Agenda |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
Fita dupla face |
8,90 |
8,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2024 |
Pilha Bastão de cola quente Agenda Fita dupla face |
48,40 |
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18/12/2024 |
Pilha
Bastão de cola quente
Agenda
Fita dupla face
|
|
48,40 |
|
19/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8302/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
48,40 |
TOTAL |
48,40 |
48,40 |
48,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.