Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8318 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Cuca |
18,00 |
54,00 |
150.00 |
Salgados sortidos |
1,25 |
187,50 |
3.71 |
Pão Francês
Finalidade: Para consumo na formatura do Programa Alfa - Alfabetização em parceria com o SENAR |
16,00 |
59,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2024 |
Cuca Salgados sortidos Pão Francês
Finalidade: Para consumo na formatura do Programa Alfa - Alfabetização em parceria com o SENAR |
300,89 |
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19/12/2024 |
Cuca
Salgados sortidos
Pão Francês
Finalidade: Para consumo na formatura do Programa Alfa - Alfabetização em parceria com o SENAR
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300,89 |
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19/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8318/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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300,89 |
TOTAL |
300,89 |
300,89 |
300,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.