Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELISSANDRA MOCAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8322 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Bolacha pintada |
15,00 |
30,00 |
2.00 |
Bolacha tipo rosquinha
Finalidade: Para lanche durante reunião de encerramento do Programa Alfabetiza - Criança Alfabetizada |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2024 |
Bolacha pintada Bolacha tipo rosquinha
Finalidade: Para lanche durante reunião de encerramento do Programa Alfabetiza - Criança Alfabetizada |
50,00 |
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19/12/2024 |
Bolacha pintada
Bolacha tipo rosquinha
Finalidade: Para lanche durante reunião de encerramento do Programa Alfabetiza - Criança Alfabetizada
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50,00 |
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19/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,25 |
19/12/2024 |
Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 8322/2024 |
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0,75 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS Produtor Rural |
19/12/2024 |
0,75 |
12277/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
0,75 |
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