Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8335 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Tapete de malha |
15,00 |
15,00 |
6.00 |
Toalha de rosto
Finalidade: Para uso em atividade desenvolvida no encerramento do Programa Família Feliz |
14,90 |
89,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2024 |
Tapete de malha Toalha de rosto
Finalidade: Para uso em atividade desenvolvida no encerramento do Programa Família Feliz |
104,40 |
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18/12/2024 |
Tapete de malha
Toalha de rosto
Finalidade: Para uso em atividade desenvolvida no encerramento do Programa Família Feliz
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104,40 |
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19/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8335/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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104,40 |
TOTAL |
104,40 |
104,40 |
104,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.