Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8371 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fap a Pagar-Contrib a RPPS do Ente |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES FOPAG MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
0,00 |
924,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2024 |
FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES FOPAG MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
924,72 |
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16/12/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
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924,72 |
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20/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8371/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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924,72 |
TOTAL |
924,72 |
924,72 |
924,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.