Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
839 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Parafuso 18 x 60 de aço |
9,00 |
18,00 |
4.00 |
Parafuso 16/80mm de aço |
12,00 |
48,00 |
1.00 |
Cruzeta do cardan |
100,00 |
100,00 |
2.00 |
Disco da embreagem
Finalidade: Para manutenção da roçadeira de grama marca Ipacol |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2024 |
Parafuso 18 x 60 de aço Parafuso 16/80mm de aço Cruzeta do cardan Disco da embreagem
Finalidade: Para manutenção da roçadeira de grama marca Ipacol |
206,00 |
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14/02/2024 |
Parafuso 18 x 60 de aço
Parafuso 16/80mm de aço
Cruzeta do cardan
Disco da embreagem
Finalidade: Para manutenção da roçadeira de grama marca Ipacol
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206,00 |
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16/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 839/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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206,00 |
TOTAL |
206,00 |
206,00 |
206,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.