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Última atualização realizada em 05/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 841 Data de lançamento: 14/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro R90-10M Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86 142,00 142,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2024 Filtro R90-10M Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86 142,00
14/02/2024 Filtro R90-10M Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86 142,00
16/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 841/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 142,00
TOTAL 142,00 142,00 142,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.