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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 847 Data de lançamento: 14/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pasta com elástico, na cor azul 10,20 10,20
2.00 Pasta com elástico transparente 4,99 9,98
1.00 Caneta 1,35 1,35
1.00 Elástico 7,49 7,49
3.00 Post-it 4,49 13,47
2.00 Post-it 6,75 13,50
1.00 Prancheta Finalidade: Para uso na Secretaria 6,37 6,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2024 Pasta com elástico, na cor azul Pasta com elástico transparente Caneta Elástico Post-it Post-it Prancheta Finalidade: Para uso na Secretaria 62,36
14/02/2024 Pasta com elástico, na cor azul Pasta com elástico transparente Caneta Elástico Post-it Post-it Prancheta Finalidade: Para uso na Secretaria 62,36
16/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 847/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 62,36
TOTAL 62,36 62,36 62,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.