Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
847 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Pasta com elástico, na cor azul |
10,20 |
10,20 |
2.00 |
Pasta com elástico transparente |
4,99 |
9,98 |
1.00 |
Caneta |
1,35 |
1,35 |
1.00 |
Elástico |
7,49 |
7,49 |
3.00 |
Post-it |
4,49 |
13,47 |
2.00 |
Post-it |
6,75 |
13,50 |
1.00 |
Prancheta
Finalidade: Para uso na Secretaria |
6,37 |
6,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2024 |
Pasta com elástico, na cor azul Pasta com elástico transparente Caneta Elástico Post-it Post-it Prancheta
Finalidade: Para uso na Secretaria |
62,36 |
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14/02/2024 |
Pasta com elástico, na cor azul
Pasta com elástico transparente
Caneta
Elástico
Post-it
Post-it
Prancheta
Finalidade: Para uso na Secretaria
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62,36 |
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16/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 847/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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62,36 |
TOTAL |
62,36 |
62,36 |
62,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.