Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8486 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
0,00 |
29.086,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2024 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
29.086,35 |
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18/12/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO MES DE DEZEMBRO DE 2024. |
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29.086,35 |
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20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8486/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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29.086,35 |
TOTAL |
29.086,35 |
29.086,35 |
29.086,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.