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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ CLAUDIR BORBA DA LUZ ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8508 Data de lançamento: 18/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 35 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EXECUÇÃO DE ESPETACULO PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE NATAL- FOGOS DE ARTIFICIO, CFE OC. NR 4240/2024,ANEXA. CONTRATO 192/2024. DISPENSA 35/2024.LM NR 3369/2024. 14.450,00 14.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EXECUÇÃO DE ESPETACULO PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE NATAL- FOGOS DE ARTIFICIO, CFE OC. NR 4240/2024,ANEXA. CONTRATO 192/2024. DISPENSA 35/2024.LM NR 3369/2024. 14.450,00
TOTAL 14.450,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 14.450,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.