Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
877 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE REGISTRO DE PREÇO ELETRONICO Nº 01/2024. |
0,00 |
19.191,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2024 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE REGISTRO DE PREÇO ELETRONICO Nº 01/2024. |
19.191,40 |
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26/02/2024 |
por ter sido empenhado indevido |
-19.191,40 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.