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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO TENENTE PORTELA

Dados do Empenho
Número do empenho: 885 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: SAMU - Fundo Mun Saúde Município Tenente Portela
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU
Conta de Despesa: 3340.41.39.06.00.00 - Transf. ao Município Tenente Portela-Atendimento Bombeiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO MUNIC DE TTE PORTELA REFERENTE AO SAMU SALVAR CFE LM NR 2912/2022 E RI NR 9970/2024,ANEXA. JANEIRO DE 2024. 0,00 2.755,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO MUNIC DE TTE PORTELA REFERENTE AO SAMU SALVAR CFE LM NR 2912/2022 E RI NR 9970/2024,ANEXA. JANEIRO DE 2024. 2.755,87
16/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO MUNIC DE TTE PORTELA REFERENTE AO SAMU SALVAR CFE LM NR 2912/2022 E RI NR 9970/2024,ANEXA. JANEIRO DE 2024. 2.755,87
20/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 885/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.755,87
TOTAL 2.755,87 2.755,87 2.755,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.