Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
905 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Revisão dos 20.000 km
Finalidade: Para revisão dos 20.000 Km do veículo Argo placa JCH2J93 |
192,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2024 |
Revisão dos 20.000 km
Finalidade: Para revisão dos 20.000 Km do veículo Argo placa JCH2J93 |
192,00 |
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12/03/2024 |
Revisão dos 20.000 km
Finalidade: Para revisão dos 20.000 Km do veículo Argo placa JCH2J93
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192,00 |
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19/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 905/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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182,78 |
19/03/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 905/2024 |
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9,22 |
TOTAL |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
12/03/2024 |
9,22 |
1979/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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9,22 |
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