Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
931 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
18.00 |
Ovos de galinha, íntegros e sem sinais de apodrecimento
Finalidade: Para uso na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino |
10,90 |
196,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2024 |
Ovos de galinha, íntegros e sem sinais de apodrecimento
Finalidade: Para uso na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino |
196,20 |
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22/02/2024 |
Ovos de galinha, íntegros e sem sinais de apodrecimento
Finalidade: Para uso na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino
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196,20 |
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22/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 931/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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193,85 |
22/02/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 931/2024 |
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2,35 |
TOTAL |
196,20 |
196,20 |
196,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
22/02/2024 |
2,35 |
1173/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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2,35 |
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