Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
935 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Escumadeira |
16,00 |
32,00 |
1.00 |
Colher de inóx, grande |
18,90 |
18,90 |
1.00 |
Cortador de legumes |
16,00 |
16,00 |
1.00 |
Faca para pão |
15,00 |
15,00 |
2.00 |
Faca de cozinha
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2024 |
Escumadeira Colher de inóx, grande Cortador de legumes Faca para pão Faca de cozinha
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
141,90 |
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21/02/2024 |
Escumadeira
Colher de inóx, grande
Cortador de legumes
Faca para pão
Faca de cozinha
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
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141,90 |
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22/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 935/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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141,90 |
TOTAL |
141,90 |
141,90 |
141,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.