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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 963 Data de lançamento: 20/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro de combustível FS 04/7 22,00 22,00
1.00 Filtro de ar 29,00 29,00
1.00 Filtro de cabine 26,00 26,00
1.00 Filtro de oleo 23,00 23,00
3.00 Óleo 5W30 Finalidade: Para manutenção do veículo Siena placa JAE1B94 49,00 147,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2024 Filtro de combustível FS 04/7 Filtro de ar Filtro de cabine Filtro de oleo Óleo 5W30 Finalidade: Para manutenção do veículo Siena placa JAE1B94 247,00
22/02/2024 Filtro de combustível FS 04/7 Filtro de ar Filtro de cabine Filtro de oleo Óleo 5W30 Finalidade: Para manutenção do veículo Siena placa JAE1B94 247,00
23/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 963/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 247,00
TOTAL 247,00 247,00 247,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.