Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
975 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Base para relé fotoelétrico |
10,55 |
31,65 |
16.00 |
Relé fotoelétrico retardo slim
Finalidade: Para uso nas ruas da cidade |
28,85 |
461,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2024 |
Base para relé fotoelétrico Relé fotoelétrico retardo slim
Finalidade: Para uso nas ruas da cidade |
493,25 |
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28/02/2024 |
Base para relé fotoelétrico
Relé fotoelétrico retardo slim
Finalidade: Para uso nas ruas da cidade
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493,25 |
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01/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 975/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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493,25 |
TOTAL |
493,25 |
493,25 |
493,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.