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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 08:57.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 975 Data de lançamento: 20/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Base para relé fotoelétrico 10,55 31,65
16.00 Relé fotoelétrico retardo slim Finalidade: Para uso nas ruas da cidade 28,85 461,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2024 Base para relé fotoelétrico Relé fotoelétrico retardo slim Finalidade: Para uso nas ruas da cidade 493,25
28/02/2024 Base para relé fotoelétrico Relé fotoelétrico retardo slim Finalidade: Para uso nas ruas da cidade 493,25
01/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 975/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 493,25
TOTAL 493,25 493,25 493,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.