Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
976 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Bloco adesivo |
7,15 |
7,15 |
1.00 |
Grampeador |
25,95 |
25,95 |
1.00 |
Clips nº 2/0
Finalidade: Para uso no centro administrativo |
21,95 |
21,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2024 |
Bloco adesivo Grampeador Clips nº 2/0
Finalidade: Para uso no centro administrativo |
55,05 |
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22/02/2024 |
Bloco adesivo
Grampeador
Clips nº 2/0
Finalidade: Para uso no centro administrativo
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55,05 |
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23/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 976/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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55,05 |
TOTAL |
55,05 |
55,05 |
55,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.