Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
979 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Bateria automotiva de 60 amperes |
367,00 |
367,00 |
1.00 |
Relé auxiliar DNI0102 |
24,00 |
24,00 |
1.00 |
Relé auxiliar DNI0116 |
27,00 |
27,00 |
1.00 |
Chicote
Finalidade: Para reposição e manutenção do veículo Parati placa IRO2237 |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2024 |
Bateria automotiva de 60 amperes Relé auxiliar DNI0102 Relé auxiliar DNI0116 Chicote
Finalidade: Para reposição e manutenção do veículo Parati placa IRO2237 |
463,00 |
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06/03/2024 |
Bateria automotiva de 60 amperes
Relé auxiliar DNI0102
Relé auxiliar DNI0116
Chicote
Finalidade: Para reposição e manutenção do veículo Parati placa IRO2237
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463,00 |
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07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 979/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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463,00 |
TOTAL |
463,00 |
463,00 |
463,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.