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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 1025 Data de lançamento: 18/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Papel Higênico Fardo c/12 unidades 12,99 25,98
6.00 Pano para limpeza tipo flanela 1,90 11,40
1.00 Pano de chão p/faxina 7,12 7,12
1.00 Lava Roupas c/5 litros 23,48 23,48
2.00 Aromatizador de ambientes bom ar c/360g 14,15 28,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2025 Papel Higênico Fardo c/12 unidades Pano para limpeza tipo flanela Pano de chão p/faxina Lava Roupas c/5 litros Aromatizador de ambientes bom ar c/360g 96,28
19/02/2025 Papel Higênico Fardo c/12 unidades Pano para limpeza tipo flanela Pano de chão p/faxina Lava Roupas c/5 litros Aromatizador de ambientes bom ar c/360g 72,80
20/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1025/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 72,80
20/02/2025 POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR -23,48
TOTAL 72,80 72,80 72,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.