Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1025 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Papel Higênico Fardo c/12 unidades |
12,99 |
25,98 |
6.00 |
Pano para limpeza tipo flanela |
1,90 |
11,40 |
1.00 |
Pano de chão p/faxina |
7,12 |
7,12 |
1.00 |
Lava Roupas c/5 litros |
23,48 |
23,48 |
2.00 |
Aromatizador de ambientes bom ar c/360g |
14,15 |
28,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2025 |
Papel Higênico Fardo c/12 unidades Pano para limpeza tipo flanela Pano de chão p/faxina Lava Roupas c/5 litros Aromatizador de ambientes bom ar c/360g |
96,28 |
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19/02/2025 |
Papel Higênico Fardo c/12 unidades
Pano para limpeza tipo flanela
Pano de chão p/faxina
Lava Roupas c/5 litros
Aromatizador de ambientes bom ar c/360g
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72,80 |
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20/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1025/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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72,80 |
20/02/2025 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR |
-23,48 |
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TOTAL |
72,80 |
72,80 |
72,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.