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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 104 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO. 5.000,00
28/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO. 30,00
29/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 104/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
06/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO. 720,00
06/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 104/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 720,00
11/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO. 180,00
12/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 104/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 180,00
13/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO. 210,00
13/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 104/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 210,00
19/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO. 120,00
19/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO. 90,00
20/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 104/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 120,00
20/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 104/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 90,00
21/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO. 60,00
TOTAL 5.000,00 1.410,00 1.350,00
SALDO A PAGAR 3.650,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.