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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 1045 Data de lançamento: 18/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Amortecedor dianteiro 163,00 326,00
2.00 Kit amortecedor dianteiro 25,50 51,00
2.00 Coxim do amortecedor dianteiro 91,00 182,00
2.00 Prato amortecedor dianteiro 28,00 56,00
1.00 Parafuso de roda 16,00 16,00
1.00 Filtro Óleo do Motor 24,00 24,00
3.50 Oleo semi sintético Finalidade: Para manutenção e reposição do veículo Gol placa IJU3813. 39,00 136,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2025 Amortecedor dianteiro Kit amortecedor dianteiro Coxim do amortecedor dianteiro Prato amortecedor dianteiro Parafuso de roda Filtro Óleo do Motor Oleo semi sintético Finalidade: Para manutenção e reposição do veículo Gol placa IJU3813. 791,50
TOTAL 791,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 791,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.