Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1055 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
papel A4 verge branco |
0,75 |
75,00 |
5.00 |
Recibo Comercial s/canhoto - Recibo Comercial s/canhoto |
3,00 |
15,00 |
1.00 |
Recibo c/canhoto
Finalidade: Para uso na secretaria. |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2025 |
papel A4 verge branco Recibo Comercial s/canhoto - Recibo Comercial s/canhoto Recibo c/canhoto
Finalidade: Para uso na secretaria. |
95,00 |
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21/02/2025 |
papel A4 verge branco
Recibo Comercial s/canhoto - Recibo Comercial s/canhoto
Recibo c/canhoto
Finalidade: Para uso na secretaria.
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|
95,00 |
|
TOTAL |
95,00 |
95,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
95,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.