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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ESEQUIAS FERREIRA DE SOUZA 03618022000

Dados do Empenho
Número do empenho: 1089 Data de lançamento: 19/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Maçaneta da porta 67,80 67,80
1.00 Palheta - Par 88,40 88,40
1.00 Espelho - Esquerdo 139,98 139,98
1.00 Batente Porta Malas 37,80 37,80
1.00 Pino - batente porta malas 13,00 13,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2025 Maçaneta da porta Palheta - Par Espelho - Esquerdo Batente Porta Malas Pino - batente porta malas 346,98
25/02/2025 Maçaneta da porta Palheta - Par Espelho - Esquerdo Batente Porta Malas Pino - batente porta malas 346,98
26/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1089/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 346,98
TOTAL 346,98 346,98 346,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.