Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ESEQUIAS FERREIRA DE SOUZA 03618022000 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1089 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Maçaneta da porta |
67,80 |
67,80 |
1.00 |
Palheta - Par |
88,40 |
88,40 |
1.00 |
Espelho - Esquerdo |
139,98 |
139,98 |
1.00 |
Batente Porta Malas |
37,80 |
37,80 |
1.00 |
Pino - batente porta malas |
13,00 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2025 |
Maçaneta da porta Palheta - Par Espelho - Esquerdo Batente Porta Malas Pino - batente porta malas |
346,98 |
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25/02/2025 |
Maçaneta da porta
Palheta - Par
Espelho - Esquerdo
Batente Porta Malas
Pino - batente porta malas
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346,98 |
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26/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1089/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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346,98 |
TOTAL |
346,98 |
346,98 |
346,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.