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Última atualização realizada em 14/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA CONTABILIDADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1093 Data de lançamento: 19/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A JOAO DA SILVA CONTABILIDADE REFERENTE A HONORARIOS REGISTRO DE ESTATUTO CNPJ ESPORTE CLUBE UNIÃO DE BOM PLANO, CFE LM NR 3075/2022 E RI NR 9850/2025,ANEXA. 0,00 1.938,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A JOAO DA SILVA CONTABILIDADE REFERENTE A HONORARIOS REGISTRO DE ESTATUTO CNPJ ESPORTE CLUBE UNIÃO DE BOM PLANO, CFE LM NR 3075/2022 E RI NR 9850/2025,ANEXA. 1.938,80
24/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A JOAO DA SILVA CONTABILIDADE REFERENTE A HONORARIOS REGISTRO DE ESTATUTO CNPJ ESPORTE CLUBE UNIÃO DE BOM PLANO, CFE LM NR 3075/2022 E RI NR 9850/2025,ANEXA. 1.938,80
25/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1093/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.938,80
TOTAL 1.938,80 1.938,80 1.938,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.