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Última atualização realizada em 17/04/2025 às 10:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1127 Data de lançamento: 21/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Areia 200,00 400,00
2.00 Pedrisco 95,00 190,00
2.00 Malha de ferro 2 x 3m 15 x 4,2mm 76,90 153,80
4.00 Tábua de 0,30cm x 3m Finalidade: Para uso no projeto de água na Linha Tigre. 30,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2025 Areia Pedrisco Malha de ferro 2 x 3m 15 x 4,2mm Tábua de 0,30cm x 3m Finalidade: Para uso no projeto de água na Linha Tigre. 863,80
05/03/2025 Areia Pedrisco Malha de ferro 2 x 3m 15 x 4,2mm Tábua de 0,30cm x 3m Finalidade: Para uso no projeto de água na Linha Tigre. 863,80
11/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 495,22
11/03/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1127/2025 368,58
TOTAL 863,80 863,80 863,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 05/03/2025 368,58 1683/2025 Lançada
TOTAL   368,58