Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1157 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Papel toalha de cozinha em rolo |
4,39 |
8,78 |
2.00 |
Borrifador 500ml
Finalidade: Para uso na UBS. |
9,50 |
19,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2025 |
Papel toalha de cozinha em rolo Borrifador 500ml
Finalidade: Para uso na UBS. |
27,78 |
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27/02/2025 |
Papel toalha de cozinha em rolo
Borrifador 500ml
Finalidade: Para uso na UBS.
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27,78 |
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28/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1157/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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27,78 |
TOTAL |
27,78 |
27,78 |
27,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.