Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A UM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1159 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Papel higiênico c/12 rolos
Finalidade: Para uso na UBS. |
12,99 |
129,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2025 |
Papel higiênico c/12 rolos
Finalidade: Para uso na UBS. |
129,90 |
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27/02/2025 |
Papel higiênico c/12 rolos
Finalidade: Para uso na UBS.
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129,90 |
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05/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1159/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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128,34 |
05/03/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1159/2025 |
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1,56 |
TOTAL |
129,90 |
129,90 |
129,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
27/02/2025 |
1,56 |
1515/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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1,56 |
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