Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO-EMPRESA BUSCAR- SETOR DE TRINUTAÇÃO, CFE OC. NR 573/2025,ANEXA.LOCAÇÃODE SOFTWARE.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO-EMPRESA BUSCAR- SETOR DE TRINUTAÇÃO, CFE OC. NR 573/2025,ANEXA.LOCAÇÃODE SOFTWARE.
250,00
26/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO-EMPRESA BUSCAR- SETOR DE TRINUTAÇÃO, CFE OC. NR 573/2025,ANEXA.LOCAÇÃODE SOFTWARE.
250,00
05/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1168/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.