Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1170 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Coxa e sobre coxa/frango |
14,00 |
84,00 |
4.00 |
Refrigerante Coca Cola 2Lts |
13,00 |
52,00 |
4.00 |
Linguiça |
25,00 |
100,00 |
2.00 |
Pão Francês |
16,50 |
33,00 |
2.00 |
Cuca recheada |
18,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2025 |
Coxa e sobre coxa/frango Refrigerante Coca Cola 2Lts Linguiça Pão Francês Cuca recheada |
305,00 |
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27/02/2025 |
Coxa e sobre coxa/frango
Refrigerante Coca Cola 2Lts
Linguiça
Pão Francês
Cuca recheada
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305,00 |
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28/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1170/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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305,00 |
TOTAL |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.