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Última atualização realizada em 14/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1307 Data de lançamento: 25/02/2025
Tipo de empenho: Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: FNS Incentivo Equipes Saúde da Família - Port. 3.493/2024
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025- PSF- MEDICO. 0,00 23.433,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025- PSF- MEDICO. 23.433,59
25/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025- PSF- MEDICO. 23.433,59
28/02/2025 Pagamento de Empenho 1307/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 23.433,59
TOTAL 23.433,59 23.433,59 23.433,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.