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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 1317 Data de lançamento: 25/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro de oleo 34,00 34,00
1.00 Filtro de ar 33,00 33,00
1.00 Filtro do ar condicionado 22,00 22,00
1.00 Filtro de combustível 19,00 19,00
4.50 ÓLEO 10W 39,00 175,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2025 Filtro de oleo Filtro de ar Filtro do ar condicionado Filtro de combustível ÓLEO 10W 283,50
12/03/2025 Filtro de oleo Filtro de ar Filtro do ar condicionado Filtro de combustível ÓLEO 10W 283,50
13/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1317/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 283,50
TOTAL 283,50 283,50 283,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.