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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1322 Data de lançamento: 25/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Engate flexível - revestido 24,25 24,25
1.00 Torneira para lavatório - bica 90,70 90,70
22.00 Abraçadeira - 300x3,6mm 0,20 4,40
20.00 Parafuso chipboard 4,5x35mm 0,30 6,00
1.00 Plugue Macho 8,30 8,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2025 Engate flexível - revestido Torneira para lavatório - bica Abraçadeira - 300x3,6mm Parafuso chipboard 4,5x35mm Plugue Macho 133,65
27/02/2025 Engate flexível - revestido Torneira para lavatório - bica Abraçadeira - 300x3,6mm Parafuso chipboard 4,5x35mm Plugue Macho 133,65
28/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1322/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 133,65
TOTAL 133,65 133,65 133,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.