O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1331 Data de lançamento: 25/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. 29.784,00 29.784,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. 29.784,00
27/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. 12.240,00
27/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. 5.400,00
28/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1331/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 12.240,00
28/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1331/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.400,00
12/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. 900,00
13/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. 8.550,00
13/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1331/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 900,00
14/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1331/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.550,00
28/03/2025 VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRA RUBRICA -2.694,00
TOTAL 27.090,00 27.090,00 27.090,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.