Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FAZENDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1333 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Pasep a Pagar |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outras Transferências |
Projeto / Atividade: |
Contrib.Form.Patrim.Servidor Público-PASEP |
Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO CREDITO FPM- ITR E ADO LC 176, CFE EXTRATOS EM ANEXO. |
0,00 |
4.663,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO CREDITO FPM- ITR E ADO LC 176, CFE EXTRATOS EM ANEXO. |
4.663,55 |
|
|
25/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO CREDITO FPM- ITR E ADO LC 176, CFE EXTRATOS EM ANEXO. |
|
4.663,55 |
|
28/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1333/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
38,07 |
28/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1333/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.625,34 |
28/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1333/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
0,14 |
TOTAL |
4.663,55 |
4.663,55 |
4.663,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.